Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui sinergi organisasi dan komunitas pemuda 1 Persentase K/L yang teradvokasi atau terkoordinasikan dalam kerangka peningkatan nilai IPP pada domain/indikator partisipasi dan kepemimpinan pemuda persen 80,00
2 Persentase kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan bidang Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda persen 84,10
3 Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda menjadi perumusan kebijakan atau kebijakan Dokumen 4,00
4 Presentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan OKP, komunitas, Kepramukaan persen 80,00
5 Persentase organisasi dan komunitas Kepemudaan serta Kepramukaan yang meningkat kapasitas dan keberlanjutannya persen 80,00
2 Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas pemuda yang berkinerja efektif, profesional dan melayani 6 Hasil pengawasan kearsipan pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda persen 85,00
7 Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda nilai 100,00
8 Jumlah standar pelayanan dan/atau standar operasional prosedur pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda yang tersusun dan termanfaatkan Dokumen 5,00
9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda persen 94,00
10 Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda persen 95,00