Perencanaan Kinerja
| NO | SASARAN STRATEGIS | NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan Melalui Sinergi Badan Usaha dan Swasta | 1 | Persentase kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan badan usaha dan swasta | persentase | 84,10 |
| 2 | Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta yang menjadi perumusan kebijakan atau kebijakan | dokumen | 4,00 | ||
| 3 | Persentase KL yang teradvokasi atau terkoordinasikan dalam kerangka peningkatan nilai IPP pada domain /indikator kesempatan dan lapangan kerja | persentase | 20,00 | ||
| 4 | Persentase Kerjasama K/L dan/atau Badan Usaha Swasta dalam peningkatan rasio kewirausahaan pemuda melalui penyediaan data pemuda yang sudah diberikan pelatihan | persentase | 100,00 | ||
| 5 | Persentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan badan usaha dan swasta | persentase | 80,00 | ||
| 2 | Terselenggaranya Layanan Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta yang berkinerja, efektif, profesional dan melayani | 6 | Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta | persentase | 100,00 |
| 7 | Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta yang tersusun dan termanfaatkan | Dokumen | 4,00 | ||
| 8 | Indeks Kepuasaan Masyarakat pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta | persentase | 94,00 | ||
| 9 | Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta | persentase | 95,00 | ||
| 10 | Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta | nilai | 85,00 |