Perencanaan Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUNAN
1 Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan Melalui Sinergi Badan Usaha dan Swasta 1 Persentase kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan badan usaha dan swasta persentase 84,10
2 Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta yang menjadi perumusan kebijakan atau kebijakan dokumen 4,00
3 Persentase KL yang teradvokasi atau terkoordinasikan dalam kerangka peningkatan nilai IPP pada domain /indikator kesempatan dan lapangan kerja persentase 20,00
4 Persentase Kerjasama K/L dan/atau Badan Usaha Swasta dalam peningkatan rasio kewirausahaan pemuda melalui penyediaan data pemuda yang sudah diberikan pelatihan persentase 100,00
5 Persentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan badan usaha dan swasta persentase 80,00
2 Terselenggaranya Layanan Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta yang berkinerja, efektif, profesional dan melayani 6 Persentase Capaian Output pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta persentase 100,00
7 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta yang tersusun dan termanfaatkan Dokumen 4,00
8 Indeks Kepuasaan Masyarakat pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta persentase 94,00
9 Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta persentase 95,00
10 Hasil Pengawasan Kearsipan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta nilai 85,00